Como calcular o MVA de uma empresa?

MVA = Base de Cálculo x (MVA / 100) A “Base de Cálculo” pode variar de acordo com a situação (se a empresa é substituta ou substituída) e também é especificada na legislação. A MVA, em porcentagem, é fornecida pela legislação estadual.
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Quando calcular o MVA?

O objetivo da MVA é estabelecer um preço-varejo de determinado produto, ou seja, o quanto ele custará para o consumidor final. O cálculo precisa ser feito antes mesmo de o produto começar sua circulação pela cadeia econômica.
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Qual a porcentagem do MVA?

Considere esses valores hipotéticos para exemplificar: MVA-ST original = 30% ALQ inter (alíquota interestadual) = 10% ALQ intra (alíquota interna) = 15%
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O que é o MVA de uma empresa?

Margem de Valor Agregado, ou simplesmente MVA, é um dos componentes do cálculo do imposto devido nas operações sujeitas à substituição tributária. Em alguns estados, como São Paulo, é chamado de IVA, ou Índice de Valor Agregado.
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O que é Tabela MVA?

MVA ajustada: É o percentual correspondente à margem de valor agregado (MVA) a ser utilizada para apuração da base de cálculo relativa à substituição tributária, decorrente de operação interestadual com as mercadorias.
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MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) O que é, como consultar e calcular a MVA Ajustada | ICMS-ST

Como calcular MVA Simples Nacional?

Simples Nacional e redução da MVA

Quando uma indústria situada em SC, seja ela Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional, vende para um optante pelo Simples Nacional que também esteja situado em SC, o percentual da MVA deve ser reduzido para 30%. Ou seja, se a MVA for de 39% então a mesma cairá para 11,70%.
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Como calcular o valor da ST?

Encontre a base do ICMS-ST = (valor do produto + valor do IPI + frete + seguro + outras despesas acessórias – descontos) x 1+(% MVA/100); Em seguida, você calcula a base do ICMS-ST. Ou seja: (R$ 1000,00 + R$ 100,00 + R$ 25,00 + R$ 10,00 + R$ 30,00 – R$0,00) x 1 + (50%/100), que resulta em R$ 1747,50.
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Como calcular o valor de mercado agregado?

O valor adicionado de mercado é uma medida de quanto valor uma empresa cria para seus acionistas. É calculado subtraindo o valor investido em uma empresa e seu verdadeiro valor de mercado.
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Quando a MVA e ajustada?

A MVA ajustada é um ajuste feito na MVA. Haverá ajuste quando a carga tributária que se aplica ao estado de destino for maior do que a praticada no estado de origem. Assim, garante-se o equilíbrio nas diferenças tributárias entre os estados envolvidos na compra, facilitando esse processo para as partes.
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Como fazer o cálculo do IVA St?

A aplicação do IVA ST na prática é bem simples, basta adicionar o índice no cálculo da base de cálculo do ICMS de antecipação – que inclui o valor da mercadoria e as despesas acessórias da operação. O ponto que causa confusão entre as empresas é descobrir qual é o índice a ser aplicado em cada operação.
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Como calcular ST com MVA ajustado?

Para facilitar o cálculo, é necessário: Transformar os percentuais (Alíquotas e MVA original) em números decimais. Logo, 34,87 % =0,3487, 12% = 0,12, 25% = 0,25. = 58,24 % MVA ajustada.
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O que é MVA e como calcular?

O cálculo da MVA é feito com base no valor agregado de toda a cadeia de circulação até a chegada ao consumidor final, ou seja, é a porcentagem que esse cliente paga, relacionada aos custos de toda a logística da mercadoria até o seu destino.
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Qual a diferença entre MVA e pauta fiscal?

A base da pauta fiscal é o valor da tabela de preço configurada. A base pela modalidade MVA é o valor unitário da venda acrescido do percentual de MVA e outras possíveis incidências configuráveis no sistema.
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O que é valor agregado de um exemplo?

Valor agregado: é tudo aquilo que gera valor ao seu produto, como embalagem, entrega, atendimento etc; Valor percebido: tem relação ao feedback do cliente perante seu produto – por exemplo, se o tênis tem um bom acabamento, se a entrega aconteceu dentro do prazo, se o consumidor gostou do ambiente, dentre outros.
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O que é o lucro operacional ajustado?

O lucro ajustado é o valor correspondente ao lucro líquido do exercício, menos os valores destinados às reservas legais e para imprevistos do ano seguinte, somada à reserva de contingência não usada no período.
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Qual é a fórmula do Eva?

EVA = Lucro Operacional – (Capital Total investido x CMPC)

Logo, o lucro econômico criado pela empresa é igual ao custo total investido no negócio menos lucro operacional líquido (após impostos).
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Quem paga o ICMS-ST comprador ou vendedor?

Quando os estados possuem convênio, é obrigação sua (vendedor) recolher a guia de ICMS ST.
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Qual a porcentagem de ST?

Margem de ICMS-ST: 40% Alíquota Destino: 17%
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Como calcular o IVA de uma nota fiscal?

A fórmula é muito simples, basta dividir o preço por 1,23 no caso da taxa ser 23%, ou pelo valor correspondente se a taxa for diferente.
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Quando utilizar a MVA reduzida?

3.1.

O benefício de redução de MVA será aplicado quando houver remessa de mercadoria em operação interna ou interestadual destinada a contribuinte do ICMS no estado do Paraná optante pelo Simples Nacional.
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Tem ST para uso e consumo?

Salvo melhor juízo, não há incidência de ICMS-ST em mercadorias para industrialização, nem para uso consumo.
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Como saber a substituição tributária de um produto?

O melhor jeito de como saber se um produto tem substituição tributária pelo NCM é consultando o Sefaz. Dessa forma, o portal do órgão disponibiliza uma relação de produtos que estão sujeitos a ST, o que ajuda muito a diminuir qualquer tipo de erro de tributação.
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Quando usar preço de pauta?

O preço de pauta serve para reduzir o valor a pagar de ICMS-ST, em comparação ao MVA (que é bem mais honeroso). Pelo preço de pauta acaba-se pagando o imposto pela média do valor vendido ao consumidor final.
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Como calcular o EVA e o MVA?

O EVA é calculado determinando a diferença entre o lucro operacional líquido da empresa após impostos e o valor ponderado do capital investido em uma empresa. O MVA é calculado subtraindo o valor do capital investido no negócio do valor total de mercado da empresa.
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Quando devo destacar o ICMS-ST na nota fiscal?

O recolhimento do ICMS ST deve ser realizado por aquele contribuinte que estiver caracterizado como responsável naquela situação de substituição, ou seja, pode ser o remetente ou o destinatário, conforme o caso.
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